Năm tính thuế 2023 là khoảng thời gian nào?

Ngày khai thuế thường rơi vào ngày 15 tháng 4. Nhưng vào năm 2023, ngày đó rơi vào Thứ Bảy và Thứ Hai tuần sau là Ngày Giải phóng, được công nhận là một ngày lễ ở Washington, D. C. Do đó, ngày tính thuế đã bị lùi lại cho đến Thứ Ba tuần sau.  

Ngoài ra, nhiều cư dân California sẽ có

cho đến ngày 15 tháng 5 để nộp hồ sơ , vì những thảm họa thiên nhiên đã xảy ra với nhà nước

Hầu hết những người đóng thuế sẽ có gần ba tháng để thu thập báo cáo thu nhập, điền vào tờ khai và nộp các khoản thuế chưa thanh toán. IRS đã cho biết mùa thuế năm nay, khoảng thời gian mà nó chấp nhận tiền lãi bắt đầu từ tháng Giêng. 23

Giống như ở California gần đây, IRS thường kéo dài thời hạn nộp đơn cho các nạn nhân của các thảm họa được liên bang tuyên bố, chẳng hạn như bão và cháy rừng, xảy ra trong vài tuần hoặc vài tháng trước Ngày thuế. Bạn có thể theo dõi trang web phát hành tin tức của cơ quan để biết thông tin cập nhật.

Khi nào là ngày cuối cùng để nộp thuế vào năm 2023?

Ngày 18 tháng 4 là hạn chót nộp thuế liên bang cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vào năm 2023. Đã đến hạn nộp tờ khai thuế và nộp các khoản thuế mà bạn còn nợ đối với thu nhập kiếm được vào năm 2022. Thời hạn nộp thuế thu nhập của tiểu bang khác nhau

Bạn luôn có thể có thêm thời gian để khai thuế liên bang bằng cách điền vào biểu mẫu yêu cầu gia hạn , biểu mẫu này sẽ tự động cung cấp cho bạn thời hạn mới . Năm ngoái, kỷ lục 19 triệu người nộp thuế xin thêm thời gian. Tuy nhiên, một điều cần nhớ. Tiện ích mở rộng không áp dụng cho các khoản thanh toán.

Nếu bạn không thể thanh toán đầy đủ hóa đơn của mình trước hạn chót ngày 18 tháng 4, bạn có thể đăng ký gói thanh toán qua IRS . Lãi suất sẽ được áp dụng.

Khi nào tôi được hoàn thuế?

IRS đặt mục tiêu gửi phần lớn tiền hoàn thuế cho người khai thuế trong vòng ba tuần kể từ khi xử lý tờ khai thuế của họ. Nhưng các vấn đề phát sinh và thời gian có thể lâu hơn nhiều nếu tờ khai của bạn thiếu thông tin hoặc hệ thống IRS gắn cờ gian lận.  

Nói chung, nộp đơn điện tử và chọn ký gửi trực tiếp thay vì séc giấy sẽ tăng tốc độ hoàn trả của bạn

Sau khi nộp đơn, bạn có thể theo dõi trạng thái hoàn tiền của mình trên trang web của IRS . Bạn sẽ cần nhập số tiền hoàn trả chính xác, tính bằng đô la, được liệt kê trên tờ khai thuế của bạn, cũng như số An sinh xã hội hoặc Mã số nhận dạng người nộp thuế cá nhân và tình trạng nộp đơn.

Nếu IRS cần liên hệ về việc hoàn trả hoặc hoàn tiền của bạn, thì bạn sẽ nhận được thông báo bằng giấy qua thư—chứ không phải email, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn văn bản. Lừa đảo rất phổ biến trong mùa khai thuế, vì vậy hãy cảnh giác và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ cho IRS.

Cách nhận trợ giúp về thuế của bạn

Tùy thuộc vào số tiền bạn kiếm được, bạn có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ khai thuế miễn phí, với sự giúp đỡ của Uncle Sam. Nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn dưới 73.000 đô la, thì bạn có thể sử dụng chương trình Khai thuế có hướng dẫn của IRS , chương trình này sẽ giúp bạn hoàn thành tờ khai miễn phí thông qua .

IRS cũng có các biểu mẫu điện tử miễn phí dành cho người nộp thuế ở mọi mức thu nhập.

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm thuế, hãy xem các lựa chọn của Bên mua từ WSJ để biết Phần mềm thuế tốt nhất .

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chung để giúp bạn phân loại thuật ngữ mùa thuế, hãy xem hướng dẫn này từ phòng tin tức của The Wall Street Journal.

Lời khuyên, đề xuất hoặc xếp hạng được thể hiện trong bài viết này là của nhóm biên tập Bên mua từ WSJ và chưa được các đối tác thương mại của chúng tôi xem xét hoặc xác nhận

Tất cả thông tin bạn cần để quản lý các nghĩa vụ thuế của mình và dễ dàng vượt qua năm tài chính 2022/23

Tải xuống hướng dẫn EOFY của bạn

phi công đáng tin cậy

Mọi thứ bạn cần biết về Hóa đơn điện tử tại Úc

Cuối năm tài chính là gì?

Năm tài chính là khoảng thời gian 12 tháng được sử dụng cho mục đích tính thuế. Năm tài chính của Úc bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Vào cuối năm tài chính, các chủ doanh nghiệp nhỏ kết thúc sổ sách của họ và bắt đầu hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và kế toán về thời gian nộp thuế của họ. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10 các cá nhân và doanh nghiệp nộp tờ khai thuế của họ cho Cục thuế Úc [ATO], cơ quan này sẽ sử dụng thông tin này để xác định số tiền thuế bạn nợ

Để giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho mùa tính thuế, chúng tôi đã tạo một video có 6 bước giúp bạn kết thúc năm tài chính dễ dàng

Bảng điểm

Cuối năm tài chính lại đến và Tom đã sẵn sàng. Đúng không Tom?

Nhưng ngay cả khi bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng như anh ấy, thì vẫn còn rất nhiều việc phải sắp xếp và nó có thể khiến bạn choáng ngợp.

Tom là một thương nhân duy nhất với một vài nhân viên và sẽ làm theo 6 bước chính này để làm cho nó suôn sẻ nhất có thể

[Bước 1. ] Tom sẽ bắt đầu bằng cách sắp xếp mọi thứ theo thứ tự

Thu thập tất cả các hồ sơ có liên quan, sau đó xem xét và đối chiếu các tài khoản của bạn

Tài liệu bao gồm Hóa đơn, hóa đơn & thanh toán, hồ sơ ngân hàng, BAS, thanh toán cho nhân viên và khoản giữ lại PAYG

[Bước 2. ] Tiếp theo, hãy liệt kê mọi khoản khấu trừ thuế mà bạn phải chịu do điều hành doanh nghiệp của mình

Các mặt hàng như xe cộ, quần áo, du lịch, điện thoại và tiền thuê nhà. Bạn cũng có thể liệt kê khấu hao tài sản vốn của mình

Ngoài các khoản khấu trừ tiêu chuẩn, Tom đã thực hiện các chiến lược để giảm thu nhập chịu thuế của mình. Một số cái phổ biến là

Yêu cầu khấu trừ các chi phí trả trước như tiền thuê nhà hoặc bảo hiểm

Đóng góp quỹ hưu trí

Xoá nợ khó đòi hoặc cổ phiếu lỗi thời

Và nhiều hơn nữa

[Bước 3. ] Biết thời hạn của bạn

Có những ngày quan trọng mà Tom có ​​trong lịch của anh ấy áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ

Ngày 30 tháng 6 – Kết thúc năm tài chính

Ngày 28 tháng 7 – Q4 BAS đến hạn

Ngày 31 tháng 10 – Đến hạn nộp tờ khai thuế

[Bước 4. ] Nộp tờ khai Thuế của bạn

Vì Tom là một thương nhân duy nhất, anh ấy sẽ báo cáo thu nhập kinh doanh của mình trong tờ khai thuế cá nhân. Và nó phải được nộp trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10. Nếu anh ấy cần giúp đỡ, anh ấy sẽ làm việc với cố vấn thuế đáng tin cậy của mình, người cũng có thể giúp anh ấy kiểm soát tất cả các nghĩa vụ thuế của mình, xác định khoản tiết kiệm và giúp Tom thành công

[Bước 5. ] Hãy lưu ý những thay đổi về luật thuế

Hãy chắc chắn rằng bạn luôn cập nhật những điều sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn

Thường có những thay đổi liên quan đến việc tuân thủ thuế vào cuối năm tài chính, chẳng hạn như Bảng lương một chạm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7

[Bước 6. ] Đánh giá hiệu quả kinh doanh của bạn và chuẩn bị cho năm tới

Tom thích suy ngẫm về những mục tiêu mà anh ấy tự đặt ra và xem xét chiến lược nào đang hiệu quả và chiến lược nào không

Khi anh ấy có kế hoạch về cách tiến lên, anh ấy sẽ chuẩn bị ngân sách và xem xét tiền lương, giá & phí cho năm tài chính sắp tới

Để giúp Tom luôn cập nhật tình hình tài chính kinh doanh của mình, anh quyết định sử dụng phần mềm kế toán trực tuyến, Reckon One, để cuối năm tài chính tiếp theo trở nên dễ dàng

Khi nào là bắt đầu và kết thúc năm tài chính?

1 tháng bảy 2022
Một năm tài chính mới bắt đầu từ hôm nay

30 Tháng sáu 2023
Điều này đánh dấu sự kết thúc của năm tài chính ở Úc

Tôi cần nộp những gì vào cuối năm tài chính?

Hầu hết các doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai thuế vào cuối năm tài chính. Tờ khai thuế về cơ bản là bản tóm tắt thu nhập và chi phí của bạn trong năm tài chính. Xem lịch cuối năm tài chính của chúng tôi để biết những ngày quan trọng

Những người kinh doanh tự do và tư nhân cần nộp tờ khai thuế cá nhân vào cuối năm. Thu nhập và chi phí kinh doanh của bạn được đưa vào tờ khai thuế cá nhân bằng cách sử dụng lịch trình kinh doanh riêng. Tờ khai thuế cá nhân có thể được nộp trực tuyến qua myTax [được truy cập thông qua myGov], bằng giấy hoặc thông qua đại lý thuế đã đăng ký. Nếu bạn là cư dân Úc vì mục đích khai thuế, bạn phải khai báo tất cả thu nhập kiếm được ở Úc và quốc tế trên tờ khai thuế của bạn

Các công ty nộp tờ khai thuế công ty riêng mỗi năm. Bạn cũng phải nộp tờ khai thuế cá nhân đối với thu nhập bạn kiếm được thông qua tiền lương, cổ phiếu và cổ tức từ công ty. Tờ khai thuế của công ty có thể được nộp bằng cách sử dụng phần mềm hỗ trợ SBR, thông qua đại lý thuế đã đăng ký hoặc bằng giấy

Làm cách nào để hoàn thành tờ khai thuế?

Để hoàn thành tờ khai thuế của mình một cách chính xác, trước tiên bạn cần thu thập, sắp xếp và đối chiếu hồ sơ tài chính của mình. Sau khi hồ sơ của bạn được sắp xếp theo thứ tự, bạn có thể tạo các báo cáo tài chính cung cấp cho bạn các số liệu để điền vào tờ khai thuế của bạn. Các báo cáo chính là báo cáo lãi lỗ [P&L] và bảng cân đối kế toán

P&L cho biết tổng thu nhập và chi phí của bạn trong năm và rất hữu ích để xác định thuế thu nhập của bạn. Chi phí được trừ vào thu nhập để cho thấy doanh nghiệp của bạn sinh lãi như thế nào. Lợi nhuận bạn kiếm được trong một doanh nghiệp thể hiện thu nhập chịu thuế của bạn. Bảng cân đối kế toán liệt kê các tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp để tính ra tài sản ròng của bạn

Ngày nộp đơn eofy cho doanh nghiệp nhỏ là gì?

  • Thương nhân duy nhất / tự làm chủ. Nếu bạn tự khai thuế, bạn có thể nộp tờ khai thuế từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10 mỗi năm tài chính. Nếu bạn nộp qua một đại lý thuế đã đăng ký, hãy liên hệ với họ để biết thêm thông tin
  • quan hệ đối tác. Nếu bạn tự nộp tờ khai thuế đối tác, bạn có thể nộp tờ khai thuế từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 10 mỗi năm tài chính. Nếu bạn nộp qua một đại lý thuế đã đăng ký, hãy liên hệ với họ để biết thêm thông tin
  • Công ty. Ngày nộp tờ khai thuế của công ty thay đổi. Phần lớn các tờ khai thuế của công ty sẽ đến hạn vào ngày 28 tháng 2 mỗi năm tài chính, tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang web ATO để biết ngày cụ thể của mình

Xem lịch cuối năm tài chính bên dưới để biết danh sách đầy đủ các ngày quan trọng

Luôn cập nhật với lịch thuế năm Úc của chúng tôi

Ngày và giới hạn năm tài chính đối với các doanh nghiệp có nhân viên bao gồm nghĩa vụ BAS, PAYG và Hưu bổng

tháng 5 năm 2022

Ngày 15 tháng 5 năm 2022– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đến hạn nộp và nộp

Ngày 15 tháng 5 năm 2022– Hợp danh & Tín thác Tờ khai thuế thu nhập đến hạn nộp

Ngày 15 tháng 5 năm 2022– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đến hạn nộp nếu sử dụng đại lý thuế

Ngày 21 tháng 5 năm 2022 – Nộp và thanh toán BAS tháng 4 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 21 tháng 5 năm 2022 – Hạn nộp tờ khai Thuế Phúc lợi Phụ là hôm nay nếu bạn nộp bằng giấy

Ngày 28 tháng 5 năm 2022 – Hạn nộp tờ khai Thuế Phúc lợi Phụ là hôm nay nếu bạn nộp bằng điện tử

*Ghi chú. Năm tính thuế FBT bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3

tháng 7 năm 2022

Ngày 1 tháng 7 năm 2022 – Hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ nay đến ngày 31 tháng 10 nếu bạn tự chuẩn bị và nộp

Ngày 14 tháng 7 năm 2022 – Người sử dụng lao động phải cấp bản tóm tắt thanh toán khấu lưu PAYG cho nhân viên trước ngày hôm nay. Ghi chú. nếu báo cáo qua STP thì thông tin này có trong myGov cho nhân viên của bạn

Ngày 21 tháng 7 năm 2022 – Nộp và thanh toán BAS tháng 6 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 28 tháng 7 năm 2022 – Nộp và thanh toán Q4 [tháng 4 – tháng 6] BAS [nếu bạn nộp theo quý]

Ngày 28 tháng 7 năm 2022  – Khoản đóng góp bảo đảm hưu bổng cho Quý 4 [tháng 4 – tháng 6]  đến hạn vào hôm nay

tháng 9 năm 2022

Ngày 21 tháng 9 năm 2022 – Nộp và thanh toán BAS tháng 8 [nếu bạn nộp hàng tháng]

tháng 11 năm 2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022 – Nộp và thanh toán BAS tháng 10 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Tháng Giêng 2023

Ngày 21 tháng 1 năm 2023 – Nộp và thanh toán BAS tháng 12 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 28 tháng 1 năm 2023 –  Khoản đóng góp bảo đảm hưu bổng cho quý 2 [tháng 10 – tháng 12] đến hạn vào hôm nay

tháng 3 năm 2023

Ngày 21 tháng 3 năm 2023 – Nộp và thanh toán BAS tháng Hai [nếu bạn nộp hàng tháng]

tháng 5 năm 2023

Ngày 15 tháng 5 năm 2023– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đến hạn nộp và nộp

Ngày 15 tháng 5 năm 2023 – Hợp danh & Tín thác Tờ khai thuế thu nhập đến hạn nộp

Ngày 15 tháng 5 năm 2023– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đến hạn nộp nếu sử dụng đại lý thuế

Ngày 21 tháng 5 năm 2023 – Nộp và thanh toán BAS tháng 4 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 21 tháng 5 năm 2023 – Hạn nộp tờ khai Thuế Phúc lợi Phụ là hôm nay nếu bạn nộp bằng giấy

Ngày 28 tháng 5 năm 2023– Hạn nộp tờ khai Thuế Phúc lợi Phụ là hôm nay nếu bạn nộp bằng điện tử

*Ghi chú. Năm tính thuế FBT bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3

tháng 7 năm 2023

Ngày 1 tháng 7 năm 2023– Hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ nay đến ngày 31 tháng 10 nếu bạn tự chuẩn bị và nộp

Ngày 14 tháng 7 năm 2023 – Người sử dụng lao động phải cấp bản tóm tắt thanh toán giữ lại PAYG cho nhân viên trước ngày hôm nay. Ghi chú. nếu báo cáo qua STP thì thông tin này có trong myGov cho nhân viên của bạn

Ngày 21 tháng 7 năm 2023 – Nộp và thanh toán BAS tháng 6 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 28 tháng 7 năm 2023 – Nộp và nộp Q4 [tháng 4 – tháng 6] BAS [nếu bạn nộp theo quý]

Ngày 28 tháng 7 năm 2023 – Khoản đóng góp bảo đảm hưu bổng cho Quý 4 [tháng 4 – tháng 6]  đến hạn vào hôm nay

tháng 6 năm 2022

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 – Nộp và thanh toán BAS tháng 5 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 30 tháng 6 năm 2022 – Chuẩn bị kết thúc năm tài chính và tổng kết sổ sách của bạn cho năm 2021/22

tháng 8 năm 2022

Ngày 14 tháng 8 năm 2022 – Báo cáo tóm tắt hàng năm về khoản khấu trừ thanh toán của PAYG đến hạn

Ngày 21 tháng 8 năm 2022 – Nộp và thanh toán BAS tháng 7 [nếu bạn nộp hàng tháng]

tháng 10 năm 2022

Ngày 21 tháng 10 năm 2022– Nộp và thanh toán BAS tháng 9 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 28 tháng 10 năm 2022 – Nộp và thanh toán BAS Q1 [tháng 7 – tháng 9] của bạn [nếu bạn nộp theo quý]

Ngày 28 tháng 10 năm 2022 –  Khoản đóng góp bảo đảm hưu bổng cho Q1 [tháng 7 – tháng 9] đến hạn vào hôm nay

31/10/2022– Ngày cuối nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

tháng 12 năm 2022

Ngày 21 tháng 12 năm 2022 – Nộp và thanh toán BAS tháng 11 [nếu bạn nộp hàng tháng]

tháng 2 năm 2023

Ngày 21 tháng 2 năm 2023 – Nộp và thanh toán BAS tháng 1 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 28 tháng 2 năm 2023 – Nộp và thanh toán BAS Q2 [tháng 10 – tháng 12] [nếu bạn nộp theo quý]

tháng 4 năm 2023

Ngày 21 tháng 4 năm 2023 – Nộp và thanh toán BAS tháng Ba [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 28 tháng 4 năm 2022 – Nộp và thanh toán Q3 [tháng 1 đến tháng 3] BAS [nếu bạn nộp theo quý]

Ngày 28 tháng 4 năm 2022 – Khoản đóng góp bảo đảm hưu bổng cho Quý 3 [tháng 1-tháng 3] đến hạn vào hôm nay

tháng 6 năm 2023

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 – Nộp và thanh toán BAS tháng 5 [nếu bạn nộp hàng tháng]

Ngày 30 tháng 6 năm 2023 – Chuẩn bị kết thúc năm tài chính và kết thúc sổ sách của bạn cho năm 2022/23

Bạn muốn biết thêm về nghĩa vụ thời gian nộp thuế và ngày đáo hạn?

PAYG, Hưu bổng và Tuân thủ thuế. Bảng lương một lần chạm. Báo cáo hoạt động kinh doanh. Video EOFY

Hướng dẫn về thời gian tính thuế năm 2022

Tải xuống hướng dẫn cuối năm tài chính của chúng tôi dành cho các doanh nghiệp nhỏ, với các ngày eofy quan trọng, các mẹo giúp bạn tuân thủ và kiểm soát các nghĩa vụ thuế của mình

Tải xuống hướng dẫn

Reckon One giúp EOFY của bạn dễ dàng hơn

Một mùa thuế không căng thẳng là tất cả về việc lưu giữ hồ sơ tốt vì bạn cần tính đến từng đồng đô la thu vào và chi ra khỏi doanh nghiệp của mình. có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời giúp bạn luôn kiểm soát được tình hình tài chính của mình trong suốt cả năm

Năm thuế 2023 là gì?

Năm tính thuế 2023 là từ Ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 .

Kỳ tính thuế cho ATO là gì?

Tờ khai thuế của bạn bao gồm năm thu nhập từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 6 . Nếu cần hoàn thành tờ khai thuế, bạn phải nộp hoặc liên hệ với đại lý thuế trước ngày 31 tháng 10.

Khi nào tôi có thể nộp tờ khai thuế năm 2023?

Hầu hết các tờ khai thuế cá nhân sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2023 [đúng vậy, gần như cả năm sau ngày 30 tháng 6]. Và nếu Kế toán viên của bạn có thành tích tốt với ATO, họ thực sự có thể xin gia hạn thêm về điều đó cho bạn nếu bạn thực sự cần. Tuy nhiên, một số tờ khai thuế cá nhân sẽ đến hạn vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Các năm tính thuế ở Úc là gì?

Kỳ tính thuế . 12-month period from 1 July to 30 June.

Chủ Đề